Text
Laporan Magang Divisi Akuntansi & Keuangan Korporat PT.Pindad
Kesimpulan : Berdasarkan hasil observasi selama pelaksanaan kegiatan magang di divisi akuntansi & keuangan korporat PT.Pindad dapat disimpulkan bahwa secara umum proses adaministrasi dan pengelolaan keuangan telah berjalan sesuai dengan alur dan prosedur yang ditetapkan perusahaan divisi terkait telah melaksanakan gungsi pencatatan verifikasi dan pengedalian transaksi keuangan sebagai bagian dari upaya menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan perusahaan namun dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kelemahan yang menunjukkan bahwa pengendalian internal belum berjalan secara optimal kelemahan tersebut meliputi belum diterapkannya sistem kearsipan digital ketidaklengakapan dokumen pendukungn kesalahan pengumputan data pada aplikasi verifikasi kas / bank belum terstandarisasinya alur kerj aplikasi SPPD luar negeri adanya bukti kas yang telah dibuat namun belum terrealisasikan serta keterlambatan pembubuhan tanda tangan otorisasi kondisi tersebut berdampak pada efisiensi proses kerja ketepatan waktu pencatatan serta keandala informasi keuangan yang dihasilkan dengan demikian hasil kegiatan magang ini menunjukkan bahwa meskipun sistem dan prosedur administrasi keuangan telah tersedia masih diperlukan evaluasi dan penyempurnaan secara berkelanjutan agar pengendalian internal dapat berfungsi lebih efektif mendukung kelancaran operasional serta meningkatkan kualitas keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen.
Tidak tersedia versi lain